Hola:
Por medio de este documento voy a explicar como se realizar la configuración para realizar la verificación de factura en automático para el escenario de Facturación Inter-compañía.
Introducción:
En la Facturación Inter-compañía se puede realizar que la verificación de la factura (MIRO) se realice en automático, dado que el proveedor es dentro del mismo grupo de empresas se tiene la certidumbre de los importes y precios unitarios.
En un documento anterior explique los pasos para realizar un traslado Inter-compañía : Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO)
Procedimiento:
El proveedor se da de alta en la transacción XK01 y se da de alta en la sociedad que recibe:
SPRO --> Comercial --> Facturación --> Facturación Interna --> Fijar numero interno de cliente por organización de ventas:
El cliente ya tiene que haber sido dado de alta con anticipación en la XD01 para la facturación Interna.
Nota: En el documento Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) se explica a detalla tanto el paso 1 como el paso 2.
En la transacción WE21 se da de alta el puerto, en la opción Puertas --> RFC Transaccional
Puerta creado en automático
Versión 4.x
Destino RFC SAPZAQ (definido por BASIS)
Es necesario crear o revisar la configuración del tipo de mensaje RD04.
SPRO --> Comercial --> Funciones básicas --> Control de mensaje --> Determinación de mensaje --> Determinación de mensaje vía técnica de condiciones --> Actualizar determinación de mensajes p. facturas --> Actualizar clases de mensaje
SPRO --> Comercial --> Funciones básicas --> Control de mensajes --> Determinación de mensajes vía técnica de condiciones --> Actualizar determinación de mensajes p. facturas --> Asignar mensajes a funciones de interlocutor
SPRO --> Comercial --> Funciones básicas --> Control de mensajes --> Determinación de mensajes vía técnica de condiciones --> Actualizar determinación de mensajes p. facturas --> Actualizar esquema para mensajes
SPRO --> Comercial --> Funciones básicas --> Control de mensajes --> Determinación de mensajes vía técnica de condiciones --> Actualizar determinación de mensajes p. facturas --> Asignar esquema para mensajes
Transacción VV31
SPRO --> Comercial --> Facturación --> Facturación interna --> Contabilización automática con saldo acreedor con SAP-EDI --> Asignar acreedor:
La dirección lógica se forma por la sociedad que suministra (1000) y el cliente receptor (0000121064)
Nota: Si el cliente es numérico se debe de rellenar con ceros para entre la sociedad y el cliente hasta ajustar 14 dígitos
SPRO --> Comercial --> Facturación --> Facturación interna --> Contabilización automática con saldo acreedor con SAP - EDI --> Activar imputación:
Transacción WE20
a) Cliente
Seleccionar tipo de interlocutor KU y presionar en crear.
Después se da clic en el icono y en la sección de parámetros de salida, y se ingresa los siguientes datos:
Nota: Para un traslado Inter-compañía se usa Variante de mensaje MM y para un pedido de ventas normal se usa FI
Después en la pestaña de control de mensajes se ingresan los siguientes campos:
b) Proveedor
Para el proveedor es necesario seleccionar el tipo interlocutor LI:
Después se da clic en el icono y en la sección de parámetros de entrada, y se ingresa los siguientes datos:
Transacción OBCE
Nota: Se usa en clase documento factura RE cuando proviene de un pedido de traslado, de lo contrario se usa KR.
SPRO --> Gestión financiera --> Contabilidad de deudores y acreedores --> Operac. contables --> Recepción de facturas / Entrada de abonos --> EDI --> Asignar sociedad para entrada de facturas EDI:
Transacción OBCB
Transacción OBCD
Cl.impto (clase de impuesto) = Impuesto facturado
II (indicador de IVA) = Impuesto Soportado
SPRO --> Gestión de materiales --> Verificación de facturas logística --> EDI --> Introducir parámetros de programa:
Con esto se concluyen los pasos para poder automatizar este procedimiento.
Espero les sea de utilidad así como recibir sus comentarios y/o sugerencias.
Saludos
joseantonio.martinez
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