Pessoal,
Estou com a seguinte situação, tenho um cliente onde a função de parceiro dele tenho um recebedor da fatura diferente do emissor da ordem, ou seja a ordem de vendas e criado com o código do cliente "X" porem a nota fiscal e emitida com o código "Y" que do recebedor da fatura, Porem segundo Key User não era para ser impressa a no código Y e sim no X, Mas efetuei diversos testes e somente é emitida a nota com o mesmo código do cliente da Ordem de vendas se no cadastro do cliente a função de parceiro "RECEBEDOR DA FATURA" for igual ao Emissor da ordem..
O que pode ter ocasionado esse erro, lembrando que tenho processos de vendas finalizados onde o cadastro esta diferente porem a nota sai corretamente.
At.
Cesar Eduardo.