on 03-06-2018 5:21 PM
Boa tarde,
Tenho uma demanda na empresa para contabilizar os materais de embalagens de clientes numa conta específica para materiais de terceiros.
Fiz algumas pesquisas mas não encontrei como diferenciar esse tipo de lançamento para que a contabilização seja feita nessa conta de terceiros ao invés da conta normal de estoque.
Existe algum material de como configurar esse tipo de operação?
Obrigado
Oi Thiago,
o SAP não diferencia o mesmo part number para terceiros ou não. Você teria que duplicar o código do material ou aplicar o split valuation para obter múltiplas contabilizações por classes de avaliação.
Leia mais sobre isso aqui:
https://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/47/61017149f011d1894c0000e829fbbd/frameset.htm
Att
Marssel
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