Pessoal, estou com uma dúvida sobre um cenário "padrão" do Retail.
A contabilização, documento contábil,de um venda no PDV (loja), com incidência de ICMS/PIS/COF sendo lançado fiscalmente, no SPED fiscal, deverá ter, também, os lançamentos contábeis desses impostos no SAP?
Ou seja, meu cenário atual tem, na NFC-e, os impostos sendo extraídos pelo MASTERSAF, e meu documento contábil no SAP tem, apenas, faturamento CLENTE x LOJA, sem impostos.
Qual é o padrão?
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