on 03-14-2017 4:36 PM
Um fornecedor meu me manda uma nota fiscal com o mesmo número. A Portaria do Portaria CAT 79 de 2003 Estabelece que dessa forma que deve ser feito, zerada ao início de cada período de apuração. Isso apenas para Nota Fiscal de serviço no modelo 21. Pergunto como consigo lançar uma nota com mesmo número no SAP para o mesmo fornecedor?
Oi Albert,
Consegue, pois a função que verifica duplicidade de NF na entrada é a J_1B_NF_IV_UNIQUE_FOR_VENDOR e ela considera também a data do documento para definir se há duplicidade ou não.
att,
Renan Correa
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