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Nota de crédito contabilizada en fecha posterior

Buenas tardes,

Tengo este caso, estoy registrando una NC relacionada a una factura en el mes de agosto, hago todo el proceso normal y aquí esta mi problema, al momento de cambiar la fecha de contabilizacion, de vencimiento y de documento al ultimo día del mes (ya que se genero en el cierre de mes) lo hace bien, pero sin embargo cuando creo el documento, éste se contabiliza en el mes posterior (Septiembre) y las fechas cambian en autómatico.

El asiento contable es correcto pero en fechas posteriores. Normalmente por la operación registramos muchas NC y hemos detectado solo 2 casos de este tipo.

Nuestra solución rapida fue registrar un asiento manual y al siguiente mes cancelarlo, para que esta cancelación genere un efecto cero con la contabilización de la NC antes expuesta. Sabemos que no es lo correcto pero no hemos encontrado como corregir este error.

Espero haberme explicado. Habrá alguien que pueda ayudarnos a corregirlo??

Saludos

Captura.JPG (81.9 kB)
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2 Answers

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    Former Member
    Sep 11, 2015 at 05:07 PM

    Hola la fecha de contabilizacion es la fecha en la que se registra el asiento, el problema con la NC que adjuntas es que la tienes como fecha de contabilizacion en Septiembre, debes de generarlo con fecha del mes anterior,

    La causa probable es que no tienes la autorizacion para documentos una vez cerrado el periodo, una solucion seria abrir el periodo generar el documento y volver a cerrar el periodo

    Saludos

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    • Former Member Former Member

      Hay tambien en SAP una configuración que bloquea los documentos con fecha anterior a la contabilizacion.

      Revisa en Gestion -> Parametrizacion de Documentos -> General

      la opcion se llama

      Bloquear documentos con fecha de contabilización anterior, si tiene check es lo que esta impidiendo la contabilizacion

      Saludos

  • Sep 10, 2015 at 08:46 AM

    Hola

    ¿puedes postear la captura de pantalla del documento que generó el asiento?

    Habitualmente cuando se genera un documento erróneo se debe llevar al documento contrario. En el caso de una nota de crédito yo crearía una factura idéntica a la nota de crédito y luego reconciliaría el socio de negocio.

    Un saludo

    Agustín Marcos Cividanes

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    • Former Member

      Gracias Agustin,

      Te posteo la captura del documento generado

      El punto aquí es que el documento se contabilizo en una fecha posterior a la deseada que era el ultimo día del mes. Lo que estoy visualiando es que, estos casos se han dado por que acabamos de instalar el add-on de la contabilidad electronica y me es muy lógico que el sistema timbre estos documentos en el mes correspondiente y no en uno anterior.

      La sugerencia que me das considero que es buena pero eso implica que genere una factura y por consecuencia los ingresos se incrementen por que la NC quedaria sin efecto.

      De cualquier manera agradezco la sugerencia y tu pronta respuesta.

      Saludos cordiales

      Captura1.JPG (67.3 kB)