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Jan 23, 2014 at 01:00 PM

Lançamento de nota fiscal complementar de impostos

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Olá,

Aqui na empresa nos deparamos com um erro do fornecedor, onde o mesmo emitiu a NF com a quantidade de itens à menor (80 un), porém, o físico chegou corretamente (100 un), condizente com o PC.

O fornecedor emitiu uma NF complementar com 20 un para corrigir a operação. Sabemos que este procedimento é aceito, mas não sabemos como realizar a entrada de uma NF complementar no sistema.

Neste caso, imaginei que o correto seria o registro da NF na MIRO com a quantidade descrita no documento (à menor), e o registro da NF complementar também na MIRO com o complemento de itens e valores. Pensei nesta hipótese com base em um registro em débito posterior.

Vi que alguns fazem o registro pela J1B1N (writer), mas acho que dessa forma a MIRO seria feita com base no pedido e não na NF recebida, assim teríamos uma MIRO divergente do documento fiscal, e a NF writer não teria o resultado esperado, já que olhando para o livro fiscal (F.98) eu teria uma NF correta e um complemento não necessário...

Este mesmo problema acontece de outras formas:

- Complemento apenas de ICMS.

- Complemento de valor do item.

Queria saber se alguém já passou por um caso semelhante, e poderia compartilhar alguma idéia.

Desde já agradeço à todos!